规范审计档案管理 提升内审工作水平(规范审计档案管理 提升内审工作水平的通知)

为适应新时期发展要求,强化内审档案管理水平,确保审计资料真实、完整,切实发挥内审档案作用,市城发集团扎实有效开展档案整理工作。

内审档案保管时间分为永久、长期(10年至50年)和短期(10年以下)三种类型,市城发集团审计室严格按照《三明城发集团内部审计管理制度(试行)》第四十一条规定,实行谁主审谁立卷、审结成卷、定期归档责任制;以审计项目名称、被审单位名称、审计时间、审计取证单及底稿等内容形成目录;以信息化手段为助力,并将纸质文档进行扫描归档,提高资料查阅速度和准度。

下阶段,市城发集团加强档案管理工作领导,强化档案整体建设,保障档案资料的完整性和保密性,切实把好内审质量最后一关。(城发集团 周丽萍供稿)

【来源:三明市国资委_市属企业】

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